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why?還在長期零申報、負申報的企業(yè)看這里
2021-11-10 08:59:21
什么是零申報?零申報是指企業(yè)在納稅申報期內(nèi)沒有發(fā)生應(yīng)納稅所得額。這種情況一般存在于業(yè)務(wù)尚未開始或當期收入未按要求如實申報的情況。 什么是長期一般情況下,稅務(wù)機關(guān)都認定半年以上才是長期。當然,具體時限由各省市稅務(wù)機關(guān)確定。 為什么要重點監(jiān)控第一,企業(yè)成立的核心目的是創(chuàng)造價值。長期零申報意味著長期沒有收入來源,所以企業(yè)的存在不會長久。 其次,企業(yè)經(jīng)營中存在成本,如員工工資、門面租金、水電費用等。如果沒有收入來源,那我只能對你說呵呵。畢竟沒有人愿意“賠錢賺到錢”。 再者,如果企業(yè)長期零申報后有發(fā)票,風(fēng)險更大,可能涉及“逃戶”、虛開發(fā)票、隱瞞收入等。 長期零申報的后果稅務(wù)機關(guān)將納稅人納入重點監(jiān)控范圍,按照相關(guān)規(guī)定進行納稅評估。在考核過程中,發(fā)現(xiàn)其存在隱瞞收入、虛開發(fā)票等行為,要求其繳納當期稅款和滯納金,并可按規(guī)定對其進行罰款。情節(jié)嚴重的,移送檢查。出逃戶納稅人按規(guī)定納入重大失信名單并向社會公布。同時,系統(tǒng)用于檢查“受票人”,檢查是否存在善意虛開增值稅發(fā)票、惡意串通等情形。,并按規(guī)定進行調(diào)查處理。同時,逃戶納稅人直接評定為D類納稅人,承擔D類納稅人的后果;對于長期零申報、持有發(fā)票的納稅人,發(fā)票將在版本和數(shù)量上有所減少。 同時,可以要求納稅人定期到稅務(wù)機關(guān)檢查發(fā)票使用情況;影響企業(yè)正常業(yè)務(wù)發(fā)展!經(jīng)核實,稅務(wù)機關(guān)可以按照有關(guān)規(guī)定使用成本公式核實納稅人的收入。 特例1:所有長期零申報都要納入重點監(jiān)測嗎?答:企業(yè)處于籌建期或經(jīng)營不善或被依法關(guān)停的,無需納入重點監(jiān)控范圍,但必須及時到稅務(wù)機關(guān)備案。 2:如果長期零申報,持有發(fā)票,是否需要及時向稅務(wù)機關(guān)申請減版減量?答:為降低稅務(wù)風(fēng)險,建議長期零申報、持發(fā)票的納稅人主動去稅務(wù)機關(guān)減版減量。 操作完善后,攜帶資料,按規(guī)定申請發(fā)票版本增量。 3.長期零申報企業(yè)是否取消一般納稅人資格?答:根據(jù)《增值稅一般納稅人資格認定管理辦法》(中華人民共和國國家稅務(wù)總局令第22號),除中華人民共和國國家稅務(wù)總局另有規(guī)定外,納稅人一經(jīng)認定為一般納稅人,不得轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人。 因此,擔心是不必要的。 4.如何避免被納入重點監(jiān)控范圍?答:誠信管理,合規(guī)核算。 必須明確收入包括已開票收入+未開票收入,尤其是當期已開票收入的納稅人。不要以為預(yù)繳了稅就萬事大吉了,而是要按規(guī)定去稅務(wù)機關(guān)申報,否則東莞鳳崗公司的注冊永遠脫離不了被監(jiān)控的命運。 零申報1的常見問題。獲得免稅收入只需要零申報?前不久,一家企業(yè)的會計來到辦稅服務(wù)廳詢問零申報問題。 問:“我企業(yè)是增值稅小規(guī)模納稅人,已按規(guī)定申請增值稅減免稅。2021年一季度蔬菜銷售收入10萬元,均符合免稅條件。你能聲明零嗎?”已經(jīng)備案減免稅的企業(yè)可以申報零嗎?很多納稅人都會有這樣的疑問。 答:這種情況不能宣布為零。 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,申請增值稅減免稅的納稅人應(yīng)納稅額為零,但并不意味著納稅人可以申報為零,而是應(yīng)當如實向稅務(wù)機關(guān)申報。 正確的申報方式是在增值稅納稅申報表第12欄“其他免稅銷售”填寫當期免稅收入10萬元,完成當期申報。 2.月銷售額低于10萬元只需要零申報?“我們公司是增值稅小規(guī)模納稅人,月銷售收入2萬元。我們可以享受小微企業(yè)免征增值稅的優(yōu)惠政策。我們可以宣布零嗎?”某公司向稅務(wù)人員提出了納稅人經(jīng)常遇到的問題。 答:增值稅小規(guī)模納稅人容易陷入“月銷售額低于10萬元,只需零申報”的誤區(qū)。 事實上,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,在享受國家稅收優(yōu)惠待遇的同時,應(yīng)當如實向稅務(wù)機關(guān)申報。 正確的做法是先計算不含稅收入,再用不含稅收入計算應(yīng)納增值稅,填寫申報表相應(yīng)欄目享受免稅。 3.當期非勞動收入只需零申報?“我們公司剛剛開始營業(yè)。本月采購設(shè)備,取得增值稅進項發(fā)票5張,進項稅額8500元。我們已經(jīng)獲得認證,但沒有收到任何收入。我們可以宣布零嗎?”答:雖然沒有銷售收入,但有進項稅。如果納稅人因未發(fā)生銷售而申請零申報,未抵扣的進項稅額將導(dǎo)致逾期抵扣,無法抵扣。 正確的做法是在對應(yīng)的銷售欄填寫0,在申報表的進項稅額欄填寫當期已認證的進項稅額8500元,這樣期末留存的稅額在下期繼續(xù)抵扣。 4.如果企業(yè)長期虧損,企業(yè)所得稅可以申報為零嗎?“我們公司長期虧損,沒有企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅可以申報為零嗎?”答:企業(yè)的虧損可以結(jié)轉(zhuǎn)以后五個納稅年度進行彌補。如果進行零申報,第二年的利潤將無法彌補上一年的虧損,從而造成企業(yè)的虧損。 如果當年進行了企業(yè)所得稅零申報,但虧損擴大到次年扣除,是違反稅法規(guī)定的,因此虧損企業(yè)要謹慎申報零申報。 5.預(yù)繳稅金只需要零申報?前不久,一家企業(yè)的會計張打電話到辦稅服務(wù)廳咨詢,說:“我們一般是給客戶提供建筑服務(wù),銷售一些建材,屬于增值稅小規(guī)模納稅人。本季度,我們提供建筑服務(wù),獲得不含稅收入5萬元。我們已經(jīng)給辦稅處開了增值稅專用發(fā)票,交了1500元的稅。我們能做到嗎?
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